三月份开错发票,在四月份红冲之后重新开具的发票按3月份税率1%,但是四月份有个免交增值税的新政策。红冲之后新开具的发票是1%,如果季度开超过45万后,红冲后新开具按1%的发票需要交增值税吗?
传统的冬日
于2023-03-14 16:11 发布 1037次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-14 16:22
好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的
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好的,首先说明一下,如果开超过45万后,就只能按3月份的税率1%,来开发票,而不是4月份的免税新政策。 举个例子:比如你的三月份的发票金额为50万,在四月份,你希望把发票红冲,并重新开具发票,但是此时有4月份的新政策免税,此时你只能按1%的税率重新开具发票,但是,增值税还是需要交的,因为你的发票开具金额超过45万,所以还是需要交税的
2023-03-14 16:22:22

小规模纳税人在2022年3月份因为税率填错需要在四月开具红冲发票,那么新开的发票到底是按减按1%开,还是按新政策免税呢?
具体情况还需要根据当时的政策来判断,比如如果当时的政策实施了新的税率政策,那么小规模纳税人应该按照当时的新政策进行减按1%税后开具红冲发票。例如2020年6月1日,国家出台新的税收政策,实施小规模纳税人免征增值税政策,小规模纳税人在2022年3月份开具红冲发票应该按照当时的政策免税。
2023-03-14 15:20:42

你好,把重复冲掉的那部分补充申报一下
2020-04-19 16:17:51

你好,不用的开1%的还是红虫1%开1%的正确的。
2022-04-02 11:33:20

老师:不用开3%的票,1%的增值税专票进行红冲就可以了,而且在一季度申报时,也只需要申报3月份开具的正票,不需要申报红冲票。比如说,购买了1000元的商品,支付了900元,则可以开1%的税率的专票,90元的税金,但是因为开票错误,需要红冲,则可以红冲原来开具的1%的税率专票,而不需要开3%的税率的专票。
2023-03-20 19:49:42
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