公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
发嗲的月饼
于2017-11-15 16:02 发布 1829次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-15 16:03
您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
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借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
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借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2017-11-15 16:03:14
您好!1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2017-11-15 16:03:10
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
2017-11-15 16:03:12
不会有余额 从应发工资就扣除了
计提社保 借管理费用-社保
其他应付款-个人部分社保
贷应付职工薪酬--社保
缴纳社保 借应付职工薪酬--社保
贷银行存款
发放工资的时候代扣 借应付职工薪酬--工资
贷其他应付款--社保个人部分
银行存款
2019-04-03 20:00:48
你好,个人承担部分不用计提,不是企业的负担干嘛企业来计提呢?所以单位部分计提时借管理费用 贷银应付职工薪酬 缴纳时借应付职工薪酬 借其他应收款或其他应付款――个人承担部分 贷银行存款
2019-04-09 18:30:35
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