我们合作社收了一笔政府扶贫办的一笔资金,用于基础建设,之后每年按25%返还,那收钱的时候怎么做帐?
小笔芯
于2017-11-17 09:33 发布 1192次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-17 09:38
借:银行存款贷:其他应付款
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借:银行存款贷:其他应付款
2017-11-17 09:38:49
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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你好,同学。如果这个是属于你企业的公共设施,你这收到的款项是属于非同级财政拨款收入
2019-11-09 17:44:54
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你好; 你们是一般企业还是什么方面的; 好判断科目 ; 你们有专项应付款科目没有
2023-06-05 15:45:03
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您好,请参考以下处理方法。返还的,借:递延收益,贷;现金或者银行存款。扣除不返还部分按如下方法处理,谢谢。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2017-11-13 21:50:21
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小笔芯 追问
2017-11-17 09:49
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2017-11-17 10:04