我们是小规模劳务公司,用人单位把款项打给了我们的合作伙伴,合作伙伴并按5%差额征收开具了发票,给我们公司转了管理费60万,那我们是不是要全额纳税60万/(1+3%)*3%=17475.73才对啊?,我没有开过发票怕出错
方方
于2017-11-17 16:14 发布 613次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,是这样计算纳税的
2017-11-17 16:14:43
同学你好
对的
需要去税局代开发票
2022-11-21 16:14:24
你好 是的这样是可以的
2022-11-21 16:15:42
你好!你们是劳务费前公司吗?按发票确认收入就可以
2018-08-27 11:23:06
你好,需要分别计入劳务成本,管理费用等科目的
2016-11-09 12:59:38
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