老师,你好,我司委托A公司开发一个样机,实际支付开发费用200万元,对方开来含6%的增值税专用发票,税款11万元,请问账务处理中,记研发费用-委外开发费用是记200万元还是188万元呢?
罗大明
于2023-03-16 17:11 发布 235次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,按照188做成本,剩余的那个进项可以抵扣的。
2023-03-16 17:15:01

是的
2017-03-30 16:07:26

你是小规模吗。小规模是不能抵扣的所以不认证。
2015-11-20 14:09:17

打样费,试样费或者产品研发费用属于服务费
2019-11-19 18:04:08

您好!可以的。如果你们公司是一般纳税人是可以抵扣的。但是用于集体福利和个人消费的是不能抵扣的。所以你给人的礼物的进项是不能抵扣的。
2017-06-10 16:33:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息