送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-20 17:07

红冲之前的借应付账款贷以前年度损益调整,然后再做发票的
借以前年度损益调整,
贷应付账款
差额再把它结转到利润分配未分配利润

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红冲之前的借应付账款贷以前年度损益调整,然后再做发票的 借以前年度损益调整, 贷应付账款 差额再把它结转到利润分配未分配利润
2023-03-20 17:07:47
你好,同学。 是的,调整以前年度损益调整处理。
2020-04-17 10:52:14
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-17 10:45:20
您好 请您将之前暂估商品的分录上传一下,帮您列调整分录。
2021-04-19 15:10:42
发票高于预估 借:库存商品 贷:应付账款等 发票低于,相反分录
2019-01-20 22:11:13
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