送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-22 09:38

你好,不违规 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

大力的茉莉 追问

2017-11-22 09:41

以前已经销售收款了,怎么做?

邹老师 解答

2017-11-22 09:41

借;预收账款  贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
你好,不违规 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2017-11-22 09:38:30
你好,嗯嗯,可以这样开具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本销售
2019-06-03 17:10:57
看你自己开多少销项
2015-11-02 11:15:33
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
2020-08-01 12:22:48
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