所得税汇算清缴时的视同销售在以前没做增值税申报,现在是否需要补增值税申报,还是只需要在汇算清缴的A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会自动扣缴应缴纳的增值税?
孝顺的麦片
于2023-03-21 10:42 发布 746次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-21 10:50
当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
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当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13

是的 一般是在汇算的时候填哈
2024-01-02 14:00:21

您好
汇算清缴的时候申报企业所得税填写
增值税在附表一未开票收入栏次填写
2021-09-10 11:32:37

您好
汇算清缴视同销售应该缴纳增值税
2020-04-10 14:16:28

外购的赠品视同销售申报增值税时,应被列入当期的营业收入(无票收入)中。这些收入将在年度汇算清缴时被调整,以确保纳税人合规计算增值税。因此,应在视同销售中填列外购的赠品,以便于正确计算增值税,避免税务违法行为。另外,应通过记录和收集相关发票,以便确保税务部门计算准确无误。
2023-03-06 13:46:53
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