送心意

999

职称注册会计师

2023-03-21 10:50

当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。

孝顺的麦片 追问

2023-03-21 10:50

那么以前有免税的货物,如何处理?

999 解答

2023-03-21 10:50

以前有免税的货物,需要在汇算清缴中正确填写,并向税务机关提交相关证明材料,由税务机关核实,最终确认是否可以享受免税待遇。

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当前的规定是,如果以前没做增值税申报,但是在汇算清缴时有视同销售的情况,此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可,税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
2023-03-21 10:50:13
是的 一般是在汇算的时候填哈
2024-01-02 14:00:21
您好 汇算清缴的时候申报企业所得税填写 增值税在附表一未开票收入栏次填写
2021-09-10 11:32:37
您好 汇算清缴视同销售应该缴纳增值税
2020-04-10 14:16:28
外购的赠品视同销售申报增值税时,应被列入当期的营业收入(无票收入)中。这些收入将在年度汇算清缴时被调整,以确保纳税人合规计算增值税。因此,应在视同销售中填列外购的赠品,以便于正确计算增值税,避免税务违法行为。另外,应通过记录和收集相关发票,以便确保税务部门计算准确无误。
2023-03-06 13:46:53
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