送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-23 10:57

借;预付账款  12000  应付账款  18000  贷;银行存款 
借;制造费用等科目 贷;预付账款   30500

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-11-23 11:01

不应该是待摊费用吗,直接计入生产成本--制造费用吗

邹老师 解答

2017-11-23 11:02

你好,你这个是一个月的,而不是几个月的,所以不需要分摊啊

萌哒哒的小萝卜 追问

2017-11-23 14:23

老师 发出去货  对方给打过来款  但还没有开发票  怎么做账

邹老师 解答

2017-11-23 14:27

借;银行存款  贷;预收账款 
借;发出商品  贷;预收账款

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相关问题讨论
借;预付账款 12000 应付账款 18000 贷;银行存款 借;制造费用等科目 贷;预付账款 30500
2017-11-23 10:57:59
借:预付账款 3000 贷:银行存款 3000 收到电费发 票时,按发 票上注明的金额冲减预付账款, 借:管理费用1500 贷:预付账款1500
2019-08-22 15:38:06
你好!按发票金额做费用,差额子记到预付账款
2016-08-09 18:54:15
借预付账款 贷银行存款
2019-01-28 10:44:03
借;预付账款 贷;银行存款
2017-08-11 17:48:13
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