跨年红冲发票并且重开一张新的发票,这个行为在财务上如果有合理性的话,我有两点疑问:第一,账务如何处理?备注:当时年度做的是借:应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 第二:因为并未处理过这种事,所以我需要确认,财务凭证除了真实性还有完整性也很重要,我需要确认这笔账务处理需要什么附件?除了红字发票和正确的新发票之外,是否还需要其他附件作为原始凭证粘贴到会计记账凭证后面?因为当时年度开票的时候已经附了当时的发票和合同,这次凭证需要再附合同吗?是否需要做一个领导签字的、对该笔收入跨年冲减又重开的合理性解释说明?我这么问纯属出于谨慎,如果不需要就算了。
兰生幽谷
于2023-03-22 10:52 发布 421次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-03-22 10:58
您好,1借:应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额),2红字冲回的原因是退货?
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您好,1借:应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额),2红字冲回的原因是退货?
2023-03-22 10:58:42
你好,按开票给对方时的发票入账,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-01-11 14:41:58
是账做错么,冲掉就可以,
2020-01-13 15:19:33
你好!你是什么行业?月末主营业务收入和主营业务成本结转到本年利润不需要附件。只要把这两个科目下的金额都结转平就可以。
2015-04-14 14:47:43
你好 那你也得报增值税的 你之前没报增值税的。 你19年结账没
2020-01-13 15:22:47
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