发票先入账,这个月抵扣,平时进项发票都是借进项税额,这个月要抵扣税额抵扣联是要怎么做分录?
传统的冬日
于2023-03-24 16:01 发布 394次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022-03-23 11:12:46

首先,你需要将发票入账,然后将税额抵扣联的金额记录为应付账款。最后,你可以将这部分金额记录为应交税费。
2023-03-24 16:06:20

你好 摘要写 上月待抵扣进项税额抵扣 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷 应交税费 待抵扣进项税额
2019-04-10 14:25:48

认证xx发票抵扣增值税
2019-04-30 17:12:47

您好,进项发票放在本月。
2017-11-26 16:30:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息