送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-01 09:36

是的啊

追问

2017-12-01 09:49

那应交税费余额肯定是被这部分抵扣了的,那么报表上的应交税费项目金额与纳税申报表肯定不一致呀?  能不能不做账,等哪个月去认证了再做账?

袁老师 解答

2017-12-01 09:52

可以不一致的啊

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
可以 贷抵扣是辅导期和不动产分期抵扣用的
2019-03-14 09:28:58
您好,是的,理解正确的
2020-07-07 16:45:25
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