我公司是一般纳税人,上个月认证了两张专票,这个月我是按税负交税,在附表2我已经调好了,也填了26行申报后未抵扣得数,为什么在主表里面提取数据后,期末留底税额那栏没有数据,也填不上去,是灰色的,这是什么原因?
痛而不言
于2017-12-01 12:19 发布 677次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-06-02 15:20:38

期末留抵税额数据是自动生成的,不需要填写。
2017-12-01 19:37:21

你好!是的。就是这个。
2018-09-04 09:57:43

你是销售方还是购买方?
2018-12-11 10:20:42

你好,借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-01-12 12:18:46
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