- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-01 13:39
你好,需要做转出处理
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
相关问题讨论
你好,需要做转出处理
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-01 13:39:18
我们公司在11月18日开出来一张200元的增值税专用发票,11月19日对方公司已经把这张票认证了,但是我们不知道对方公司已经认证,我们公司在11月20日又把这张票作废,这时我们应该怎么办?会影响下个月领票吗?这时又应该怎么做账?
2015-12-12 14:56:16
您好,做进项转出处理,借;相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。
2017-12-25 23:38:43
你好,你公司10月份已经做账了吗?
2018-11-30 12:55:59
您好,可以先按正常的发票做账。等不能抵扣了,再调整即可。
2017-01-08 21:13:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息