老师,22年10月份的时候公司收到一笔租金,是2022.12-2023.8月的租金,但是当时财务只做了 借:银行存款 贷:预收账款 ,没有开增值税专用发票,也没有做2022年12月份的租金收入,增值税专用发票是今年3月份才开的,我想调2022年的帐,怎么调了?
锦纶榜眼
于2023-04-07 11:05 发布 169次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-07 11:06
同学你好
只能做跨年的分录
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同学你好
只能做跨年的分录
2023-04-07 11:06:19
预收开了发票?红冲左开发票的相反分录就可以
2019-02-22 17:43:07
您好,正象您说的那样,在练习3-1 中有先预收了8000元,那这个8000元是记在了预收账款中,为了不多头记账,这个发货开票后的金额,也就记在了预收账款中了,您是不是觉得预收账款成了借方余额了,所以您不理解啊?
2017-01-01 23:41:25
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税(销)
银行存款
2019-11-06 00:03:12
你好!你的问题是什么呢
2019-06-27 15:26:17
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锦纶榜眼 追问
2023-04-07 11:13
朴老师 解答
2023-04-07 11:33