送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-04-07 23:02

您好,是不是税务抽查到了啊。自查哪年有少缴增值税就更正申报哪年的。补的税不进进项转出,比如补营业外收入的增值税,就是在附表里补填未开票收入。在原申报表上增加查到收入未申报增值税的部分。我正在办这个

素素 追问

2023-04-08 08:05

老师,是福利费抵扣了进项,现在自查应该作进项税额转出。补申报该怎么填写申报表啊

廖君老师 解答

2023-04-08 08:18

您好,打印出这年12月增值税申报表,在附表二23行进项转出,同时增值税主表和附加税那个表同步更正就可以了

素素 追问

2023-04-08 08:47

老师,需要返到税款属期进行更正申报哈,如2019年1月,3月,8月,12月均有应作进项税额转出的,那么要分别填申报表,还是统一并入12月属期申报呢比较好呢?

廖君老师 解答

2023-04-08 08:53

您好,我是只打印12月份增值税申报表更正的,这样滞纳金也少一点,更正也方便,税局不会那么严格让我们每月改的

素素 追问

2023-04-08 09:03

非常感谢老师的解疑答惑!

廖君老师 解答

2023-04-08 09:07

 您好!希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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你这个是啥情况,小规模吗,还是一般纳税人呢,开啥发票,季度申报吗,
2020-04-08 18:35:59
但12月已在异地预交了附加费,本月附加税申报表如何体现已缴的税款?
2019-01-12 17:02:43
同学你好 填写在附加税预缴栏
2021-07-05 18:39:49
您好,要申报,但是0申报即可。
2017-06-15 14:53:36
你好 是的 0申报 你附加税不交就是0报
2019-01-11 17:52:45
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