老师,自查2019-2021年应补交增值税及附加税,我该把2019-2021年的增值税申报表作更正申报对吗?补的税款就是应作进项转出,没用作进项转出的税款,填申报表时直接在原报表的基础上加上进项转出的数据即可是吗?
素素
于2023-04-07 22:54 发布 292次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-04-07 23:02
您好,是不是税务抽查到了啊。自查哪年有少缴增值税就更正申报哪年的。补的税不进进项转出,比如补营业外收入的增值税,就是在附表里补填未开票收入。在原申报表上增加查到收入未申报增值税的部分。我正在办这个
相关问题讨论
你这个是啥情况,小规模吗,还是一般纳税人呢,开啥发票,季度申报吗,
2020-04-08 18:35:59
但12月已在异地预交了附加费,本月附加税申报表如何体现已缴的税款?
2019-01-12 17:02:43
同学你好
填写在附加税预缴栏
2021-07-05 18:39:49
您好,要申报,但是0申报即可。
2017-06-15 14:53:36
你好 是的 0申报 你附加税不交就是0报
2019-01-11 17:52:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
素素 追问
2023-04-08 08:05
廖君老师 解答
2023-04-08 08:18
素素 追问
2023-04-08 08:47
廖君老师 解答
2023-04-08 08:53
素素 追问
2023-04-08 09:03
廖君老师 解答
2023-04-08 09:07