老师,我想请教一下就是我上个月预付了4-7月的房租费同期也收到了专票,那我做账不是需要摊销嘛对吧, 我的会计分录是: 借:预付账款 应交税费——待认证进项税 贷:银行存款 对吧? 下个月摊销就是 借:管理费用——房租 贷:预付账款 数据都是需要把税款踢掉的对吧? 我这两个分录有问题吗?
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于2023-04-10 14:15 发布 228次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
你好!对的。就是这样。不过你的发票税额一次做进项。可以只分摊金额。
2017-09-08 09:39:05
同学
你好
对的 你的分类没有问题。
2022-05-10 11:17:56
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-10-24 14:30:25
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