送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-05 10:00

借:固定资产贷:主营业务收入

月亮 追问

2017-12-05 10:14

老师,我们是总公司,是各项目部给总公司交管理费,总公司统一开票入账,每个月核算的时候将管理费扣除之后,应返还项目部的款项,一部分工资支付,一部分以报销的形式支付,所以抵顶的住宅和门店都是抵顶给项目部负责人,由他们自行处理,要么自己住,要么卖掉,所以不属于公司的固定资产,但是公司出票了

袁老师 解答

2017-12-05 10:15

那如果是这种情况,你们属于虚开发票啊                  只能挂应收账款了

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相关问题讨论
借:固定资产贷:主营业务收入
2017-12-05 10:00:01
上月的发票也是需要计入应收账款科目,本月冲红时,再冲减应收账款
2020-07-07 09:57:12
你好,可以做到其他应收款,也可以做到预付账款
2018-08-26 14:15:21
你好,同学。 你有财务 软件没
2020-04-28 19:07:37
你好!私户打到你对公?
2017-09-04 13:30:08
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