送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-05 11:02

你好,没有取得发票就只能是挂账预付账款科目核算了

霓裳 追问

2017-12-05 11:23

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2017-12-05 11:23

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

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相关问题讨论
你好,没有取得发票就只能是挂账预付账款科目核算了
2017-12-05 11:02:12
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
你好,2022年当时做了账务处理吗?如果没有的话,借利润分配未分配利润,贷银行放款,有发票可以税前扣除。 今年的借预付账款,贷银行存款, 借管理费用,贷预付账款,这个是一到七月份的。
2023-07-20 15:35:17
7月份只能计提7月份的,按月做费用 7月份,借管理费用,贷其他应付款 8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数 借管理费用(两个月租金),进项(发票税额)贷其他应付款 9月份支付借其他应付款贷银存(8月份其他应付款贷方) 借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款
2019-08-08 13:19:33
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