- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-05 11:02
你好,没有取得发票就只能是挂账预付账款科目核算了
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,没有取得发票就只能是挂账预付账款科目核算了
2017-12-05 11:02:12
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14 15:54:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,2022年当时做了账务处理吗?如果没有的话,借利润分配未分配利润,贷银行放款,有发票可以税前扣除。
今年的借预付账款,贷银行存款,
借管理费用,贷预付账款,这个是一到七月份的。
2023-07-20 15:35:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
7月份只能计提7月份的,按月做费用
7月份,借管理费用,贷其他应付款
8月份红冲7月份借管理费用负数贷其他应付款负数
借管理费用(两个月租金),进项(发票税额)贷其他应付款
9月份支付借其他应付款贷银存(8月份其他应付款贷方)
借其他应收款贷银存,借管理费用贷其他应收款
2019-08-08 13:19:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
霓裳 追问
2017-12-05 11:23
邹老师 解答
2017-12-05 11:23