送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2017-12-06 19:40

过了认证期限不能抵扣的专票,价税合计一起做库存商品,借库存商品贷应付账款,抵扣联和发票联一起装订在凭证里面保存。

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相关问题讨论
直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
同学您好 上个月按照采购单做了暂估后续发票来了的处理为: 1.冲销上月暂估凭证 借:库存商品 负数 贷: 应付账款-暂估 负数 2.按发票做入库凭证 借: 库存商品 进项税额(如有) 贷:应付账款-货款 应付账款可以下设暂估,货款明细科目区分不同场景。
2022-01-08 08:49:22
付款计入预付账款里面
2021-07-09 16:50:45
你好 是的 暂估是这样做的
2019-04-08 17:03:22
你好,原采购分录做红字冲回就可以,然后再按发票金额写蓝字
2022-01-17 18:47:26
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