老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
答: 你好!发出商品也要冲减然后做正确的金额的。
做暂估入库分录,借:库存商品,贷应付账款-暂估:然后借:发出商品,贷库存商品,下个月收到发票的时候冲减暂估入库这个分录,发出商品这个分录不需要冲减吗?
答: 你好,如果发出商品金额没有错误,是不需要调整的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
每个月没有收到发票的我们要做暂估,借库存商品,贷:应付账款-暂估,然后做借:发出商品,贷库存商品,下个月红冲借:库存商品,贷:应付账款-暂估,发出商品那个分录没有红冲,那如果上个月暂估的不对,那发出商品那个分录不是也是错的吗,不红冲不是数据就不对吗
答: 你好,这个就需要从你开始对暂估的数据要准确
景 追问
2018-12-12 09:22
邹老师 解答
2018-12-12 09:25