- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-07 15:14
您好!借管理费用-办公费 贷其他应付款。
相关问题讨论
您好!借管理费用-办公费 贷其他应付款。
2017-12-07 15:14:14
你好借;固定资产贷其他应付款——董事
2018-06-12 16:36:25
你好!报销后付给员工即可,做账可以不用体现。
2019-11-16 17:16:39
你好,借;管理费用等科目,贷;其他应付款——员工
2019-11-16 17:31:05
这个收款方给你开的收据,作为你的附件入账。
2020-03-01 14:30:07
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