施工方像我司借款,借条是10万,我司扣除百分之14的税费工程未完工还没取到发票(14万)和百分之一的管理费(1千),还剩8.5万多转进施工方账上去,请问要怎么分录? 借:其他应收款10万 贷:应交税金14万/其他业务收入1千/银行存款8.5万 ........这样对吗?
聪明的眼神
于2017-12-07 23:40 发布 731次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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是的,对的啊
2017-12-13 22:51:48

借:应收账款 贷其他业务收入 应交税费-增值税
2019-01-09 13:04:22

同学。首先,红字分录做下面的
:其他应收款 161.22
贷:其他业务收入 138.98
应交税费-销项税 22.24
然后做根据新开的发票,做蓝字分录
2019-04-24 09:41:30

你好,借以前年度损益调整 应交税费销项 贷其他应收款
2020-08-02 16:30:38

借:其他应收款贷:其他业务收入 应交税费—增值税 ;收到:借:银行存款贷:其他应收款
2017-08-24 14:23:45
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