老师,请问工业总产值怎么计算呀? 问
你好,单位的收入➕(成品和半成品)*(1➕利润率) 答
借管理费用贷应付职工薪酬,职工薪酬计提多了没有 问
您好,可以的哦,就是这样调整的 答
一次性奖金表格函数公式? 问
您好,很高兴为您解答,请稍等 答
持股平台的钱打入到总公司,如何入账 问
同学,你好 这是什么钱?是投资款吗?你是投资方吗。 答
与政府签订特许经营协议28 负责投资-建设-运营- 问
与政府签订投资 - 建设 - 运营 - 移交的特许经营协议,按实际业务量收费,建设期支出通常应计入无形资产,主要依据是《企业会计准则解释第 2 号》。 根据《企业会计准则解释第 2 号》规定,对于建设 - 运营 - 移交(BOT)模式的特许经营项目,合同规定项目公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。按照实际业务量进行收费属于收费金额不确定的情况,符合确认为无形资产的条件。 答
原材料进来后,过几天就卖掉了,怎么做分录?需要结转成本吗?第二个问题:同一家单位,我们卖给他们东西应收账款4000元他们没有付给我们。我们向他们进货应付账款有4000元我们没有付给他们,我怎么把这2个分录做平?
答: 第一个问题:借:原材料,贷:应付账款(或银行存款);销售后:借主营业务成本,贷:原材料;第二个问题:借应付账款,贷:应收账款
网路科技公司,做的主要是服务,应收账款和应付账款结转收入和成本该怎么做分录
答: 你好,应收账款结转收入,应付账款结转成本是什么意思?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,内账中,上月购进货物,并转卖客户,本月发现有质量问题,客户扣重300公斤的应收账款,我们也扣重供应商300公斤应付货款,上月成本一进一出,已结转,本月可否只作扣款分录,借:应付账款***,贷:应收账款***,结转成本不关系这300公斤呢。因这个只是扣款,并无实际退货物什么的?
答: 那你成本多做了,你扣供应商的借主营业务成本负数贷应付账款负数做一个这个才平
懒洋洋 追问
2017-12-08 13:30
李爱文老师 解答
2017-12-08 13:31