送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2023-04-22 19:44

你好同学,稍等回复你

小默老师 解答

2023-04-22 20:31

该企业将1/4用于赠送某企业节日庆典,增值税视同销售,因此需要其余的全部卖给客户,都要增值税
甲企业当月应纳增值税等于705 000/(1-0.25)*9%

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普通发票不能抵扣进项税额
2023-12-28 06:41:19
你好同学,稍等回复你
2023-04-22 19:44:04
您好,将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。赠送的1/4视同销售要交增值税的
2023-10-11 18:18:38
您好!你抵扣过吗?
2017-04-21 10:43:15
你好 1,借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款 2,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额) 本期应纳增值税税额=200000元*13%—52000元
2024-06-28 08:43:09
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