关于公司给员工缴纳的社会保险,需要按月计提么?月末要结转之类的么?账务怎样处理呢?为什么我月末结账后,应付职工薪酬-社会保险科目有借方余额呢?
冰婷
于2017-12-08 15:42 发布 1168次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-08 15:47
1.分配工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
相关问题讨论

您好
计提的社保费,科目是应付薪酬-社会保险费
2019-06-19 10:57:29

您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51

你好
这样处理是可以的
2021-08-18 12:13:04

个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
2019-10-25 09:40:22

你好,你想问的问题具体是?
2017-03-11 09:44:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息