老师,你好,我23年有个本年利润的借贷方向错误,导致 问
你好,比如说本年利润借方余额,那就通过贷方转出去就行 答
小规模 销售自己使用过的车辆 怎么做会计分录 问
你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是 答
你好,我们2024年的固定资产忘了折旧了,但是已经结 问
你好,这个折旧金额对利润的影响大不大,比如计提了折旧,利润由盈利变亏损了,那就得反结账。如果影响不大,可以补计提。不过,现在刚过2024,我建议还是反结账重新做一下。 答
企业所得税年报已调整,待弥补的亏损减少,需要补交 问
你好您指的是缴税的会计分录吗? 答
老师好,月子中心宝妈们上瑜伽课,上插花课,外聘老师 问
入主营业务成本-月子成本就成 答
我公司订货总额是,123840元,本单使用奖励积分是1476.应付账款是118400,这个分录是怎么写?
答: 借;库存商品 123840 贷;银行存款 118400 营业外收入
老师,我们有一个供应商每个月都月底是将部分商品打折的,我们只需付打折后的金额,那平时进货时我是按没打折的金额录的,到月底的时候应付账款是没打折前的总额,请问我应该做一笔什么分录呢?
答: 您好!您用红字直接冲减多计提的金额就好了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
总账:应付账款借46,800。贷586,600。借或贷?余额多少? 余额:539,800,对吗?
答: 期末余额=…期初余额+贷方发生额-借方发生额=46800-46800+586600=586600
邹老师 解答
2017-12-09 11:19