老师 3月份有一张票已经勾选抵扣的,4月份开红冲了,我4月份需要做什么?做分录把那张发票进项转出吗?然后4月份的增值税加上这笔转出的税金吗?
心灵美的柠檬
于2023-04-26 13:05 发布 765次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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这个我可以去听我5月份讲到会计分录大全负债类那一节,里面有具体讲解。
2015-06-25 14:24:12
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
你好,同学是的,你这个结转的是正确的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以这样处理的
2021-04-08 10:01:17
你好,对的是的分录是这么做的。
2021-11-08 21:11:18
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