老师:我已发图片,这是原来会计做的,不知图片您能否看到?具体是这样的,在做计提工资时:借:管理费用/工资/工资 贷:应付职工薪酬/应付社保个人 在计提社保时又做:借:管理费用/工资/社保 贷:其他应收款/个人社保证 我想能否在计提工资时直接做:借:管理费用/工资/工资 贷:其他应付款/个人社保 ,计提社保时就不做了,这样可以吗
娄亚娣
于2017-12-11 00:41 发布 640次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,是的,完全正确的,还要贷银行存款
2019-07-09 14:42:37
主要是想问什么问题
社保个人部分一般是在“其他应收款”科目核算。
2017-06-05 09:15:50
您好!是这样理解的,本来个人负担的部分跟公司没关系,公司只是代扣代缴,那就分2种情况,1,我先帮他代付了,然后找他收回来,计入其他应收款。2,我先找他收了,然后帮他代付,就是其他应付款了。
2016-03-29 13:55:19
你好!
我发给你看下计提工资社保公积金完整的分录吧
2022-02-17 09:04:42
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