送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-11 15:33

您好!没明白你的意思,你买进来33008,卖出去还只有301957,你不是亏了吗

紫韵宸琦 追问

2017-12-11 16:17

是的,我们是亏了,赚到中石化给我们来的17%的税金

宋生老师 解答

2017-12-11 16:20

您好!你这个佣金是你们付给谁?还是谁付给你?

紫韵宸琦 追问

2017-12-11 16:21

付给一个私人,内账

宋生老师 解答

2017-12-11 16:26

您好!看了下,我只看到你这里有个对应关系。我们付给中石化买油330008元,应该收到卖油款301957元,付佣金28051元。借现金301957 销售费用-佣金28051 贷银行存款 330008 
剩下的没有看到对应关系。 
但是实际只收到买油款290000元是什么意思

紫韵宸琦 追问

2017-12-11 17:05

付中石化330008元,应该收到销售油款301957元(实际应该收到)付佣金28051元!但是只收到油款收入290000万

紫韵宸琦 追问

2017-12-11 17:17

老师,是不是这样记。<br>1.借:其他业务成本330008,贷:银行存款330008<br>2.其他应收款~油款销售301957,借:销售费用~佣金28051,贷:其他业务收入330008<br>3.借:库存现金290000,贷:其他应收款~油款290000

宋生老师 解答

2017-12-11 22:45

您好!剩下的这些为什么没有收到,是过一段时间再给吗

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相关问题讨论
您好!没明白你的意思,你买进来33008,卖出去还只有301957,你不是亏了吗
2017-12-11 15:33:12
你好,借:销售费用 现金 贷:应收账款
2018-01-21 14:39:27
你好,可以记入管理费用税金里面。
2022-12-08 07:21:02
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2016-01-23 21:58:06
搜索一下会计分录大全
2017-04-20 10:41:04
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