送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-12 09:45

你好!你借支最终还是要发票才可以。

2333333 追问

2017-12-12 09:52

怎么做账呢?就按正常的借支做账吗 ?

宋生老师 解答

2017-12-12 09:54

您好!是的。你如果要做就按正常借支先挂着。

2333333 追问

2017-12-12 11:48

老师先挂借支的话,怎么冲销?

宋生老师 解答

2017-12-12 11:50

你好!你看第一个回答,要冲销,还是要发票才行。

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相关问题讨论
你好!你借支最终还是要发票才可以。
2017-12-12 09:45:24
哪个正确按照哪个做
2021-11-24 06:29:11
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
2020-03-29 13:01:49
你好,如果去年直接做费用里了,都没有通过应付职工薪酬,那不用去调。今年做规范就可以。
2018-08-01 11:16:01
您好 借 应付职工薪酬18000 贷 银行存款18000
2022-04-07 10:14:41
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