老师,由于某公司,有往来业务,有开给我们公司的发票,也有我们开给对方公司的发票。应收账款二级科目有对方的科目,应付账款暂未设置对方 的二级科目 这个月收到对方开来的发票,可以这么入账吗? 借:原材料 10000 应交税款-应交增值税-进项税额 1300 借:应收账款 -11300
猫头
于2023-05-06 11:19 发布 299次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
相关问题讨论
您好,可以的啊,这个记账有个好处,我们对账不会漏,科目多了记账有时应付和应收也会搞反了,我公司这种往来单位多的,跟您一样处理的
2023-05-06 11:22:11
同学您好,收到退税款,借银行存款贷其他应收款——出口退税
2022-04-24 16:49:20
这个是完整的,你看这个截图这个,
2021-01-05 20:28:29
同学,你好!
没有重复
(1)采购商品
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(2)发票勾选成功可以退税-—实务中这一步可要可不要,帮助理解。
借:应交税费-应交增值税(出口退税)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
申报计提出口退税的时候
借:其他应收款-出口退税
贷:应交税费-应交增值税(出口退税)
收到税款
借:银行存款
贷:其他应收款-出口退税
2022-04-29 16:21:29
因为受托方收到委托方开具的代销商品的进项发票,是要确认应交税金—应交增值税(进项税额),由于款项没有结算,故又需要确认应付账款。
2019-03-20 16:15:10
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