请问老师,我们是企业会计准则的,账上本年发生信用减值损失是-3000,原来计提所得税的时候,做的递延资产,那现在汇算调整后,缴纳的帐还要冲递延资产吗?怎么写会计分录?
水中的小鸟
于2023-05-10 15:38 发布 291次浏览
- 送心意
罗雯老师
职称: 中级会计师
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您好,您是递延资产调增,并且缴纳所得税费用了吗?
2023-05-10 15:50:20

你好,小企业会计准则,跨年冲减多计提的企业所得税
借:应交税费—企业所得税,贷:利润分配——未分配利润
2022-04-12 17:19:52

可以的,可以这么做。
2022-06-14 10:14:29

你好,需要在12月份计提的
你需要计算
2022-12-28 12:09:11

你好,可以补计提的借:所得税费用,贷:应交税费-所得税
2022-02-22 21:37:30
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