请问老师,有没有编银行贷款的表格(资产负债表、利 问
你好,只有空白的这种表格,没有已经编制好的。 答
我们公司做贸易的,收到一笔美金,但是这批货比较小 问
你好,这个你借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
老师,我们收到好多免税农产品的票,可以抵税吗? 问
您好,看情况的,1.免税农产品发票是由农业生产者(如农业公司、农民专业合作社、家庭农场、养殖场等)开具的,且该农产品为其自产自销,购买方可以按规定抵扣进项税额 2.如果免税农产品发票是由从事农产品批发、零售的纳税人开具的,那么购买方不能抵扣进项税额。 3.另外看我们自己,如果购进的免税农产品用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额也不得从销项税额中抵扣 就是以下3种情况 分开考虑的 答
可以把二级和三级明细科目设置成一样的吗?我们是 问
不建议将二级和三级明细科目设置成一样的。在您的情况下,为了分开核算A、B两个小区的电费,您可以在“其他应付款-电费”这个二级科目下,增加两个具体的三级科目来区分,如“其他应付款-电费-A小区”和“其他应付款-电费-B小区”。 答
老师 100%控股子公司 当年计提盈余公积,权益法还 问
您好,这里不应该使用 “盈余公积” 科目,因为子公司计提的盈余公积在合并报表层面是不需要单独体现的,已经包含在未分配利润中。更合适的科目是 “未分配利润 —— 年初” 。调整分录应为: 借:长期股权投资 200 贷:投资收益 150 贷:未分配利润 —— 年初 50 答

老师您好,在公司成立之初用过好多私户,老板个人卡转到这些私户里用于公司平时费用支出,我现在建账。把这些老板打来的钱汇总了一个总数,这些钱已经都花完了,我现在在账里想体现老板打来的款,贷方做其他应付款~老板,借方怎么做啊,钱已经花完了,再做银行存款显得账上还有很多钱,也不太对,我该怎么做借方?谢谢老师
答: 借方应该是你费用的科目,如管理费用等,这个需要收据或是发票的支持
矿山企业,以前的老会计把所有费用支出都挂在其他应付款个人头上,现金和银行存款都为0,请问为啥这样处理,以后该如何调整?
答: 你好,意味着之前你们公司账上没有钱,所有的支出都是个人垫支的,可以可以借支个人,然后由公司支出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,代管资金的核算收到时做借:银行存款贷:其他应付款。用代管资金支付费用时借:其他应付款,贷:银行存款。可以吗?
答: 你好 你的分录是正确的!
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?
老师,我们公司7月份开始购买社保,7月不扣费,8月扣缴两个月的费用,那我计提是不是6月计提7月社保,7月计提8月社保,然后8月扣费的时候直接借:其他应付款 (两个月合计)贷:银行存款,这样对么?
公司为员工买保险,付款了看到银行凭证借记其他应付款-XX保险公司 贷记银行存款 后面又收到了保险公司的专用票款是不是借费用增加 贷其他应付款-XX保险公司


奔跑中的奋斗 追问
2017-12-14 10:56
淑女老师 解答
2017-12-14 11:01
奔跑中的奋斗 追问
2017-12-14 11:04
淑女老师 解答
2017-12-14 11:23