因为业务往来,请对方客户吃饭,收到酒店开具的增值税专用发票,那我们做会计分录时是借记 管理费用-招待费 应交税费-进项税 待 银存 这里的进项税额可以抵扣吗
菜场小会计
于2017-12-14 15:37 发布 1894次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!不可以抵扣。你全额计入招待费。
2017-12-14 15:39:13
你好!是的。就是这样做分录
2017-09-05 10:05:08
你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18
对方开的专票吗?专票的可以你那么做
2019-01-07 13:18:22
可以抵扣
2017-04-27 17:58:15
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