有费用我没有拿到增值税专用发票,我先编制分录 比如是借:管理费用100 , 贷 :现金 100; 现在拿到专用发票了 我可以编制 分录借:管理费用 17(红字),贷:应交税费-应交增值税-进项税额 17冲减吗
我是Lynn
于2018-01-28 10:00 发布 977次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-28 10:02
你好:第二个分录有问题哟:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)17
借:管理费用 17(红字)
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你好:第二个分录有问题哟:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)17
借:管理费用 17(红字)
2018-01-28 10:02:33
你好,用在哪里的
2020-03-20 12:22:33
1,是的,不能抵扣
不能认证抵扣,也就不存在认证了再做进项税额转出的分录
2016-06-13 22:17:18
是的,是这样操作的。
2019-04-17 11:11:10
你好,冲红后还开一张相同的篮字的吗
2019-01-15 09:30:17
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我是Lynn 追问
2018-01-28 10:04
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2018-01-28 10:05