企业所得税汇算时,其中无正规发票的福利费,需要调增。比如账载金额和实际发生额都是4300元,其中1000元职工拿现金已经申报了个税,余下的3300元是无发票的福利费,是不是税收金额只能写1000,纳税调增额是3300元呢
鸿鸿
于2023-05-12 11:53 发布 503次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-05-12 11:54
你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
相关问题讨论
你好,工资是多少的?你看下这个1000是不是不超过工资的14%,如果是的话可以。
2023-05-12 11:54:45
你好 统一在调整表里面 “其他”栏次调整
2021-04-21 16:27:12
将自产,委托加工的货物用于集体福利或个人消费
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入(按市价)
应交税费——应交增值税(销项税额)
同时:
借:主营业务成本
贷:库存商品
2020-06-30 17:38:01
你好,账上需要按2万来做。
2021-10-22 10:24:04
你没有超过限额是不用纳税调增的
2019-05-18 14:27:49
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鸿鸿 追问
2023-05-12 11:56
郭老师 解答
2023-05-12 12:04