送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-14 20:12

您好,支付房租时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。拿不到发票,根据合同金额暂估处理,借;长期待摊费用-租赁费,贷;应付账款-暂估款。摊销时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。

青柠 追问

2017-12-14 20:14

老师你上面的分录我都懂了,那收到发票的时候,怎么写分录?

王雁鸣老师 解答

2017-12-14 20:18

您好,收到发票时,借;长期待摊费用-租赁费,贷;预付账款,同时,借;长期待摊费用-租赁费,负数 ,贷:应付账款-暂估款,负数。

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您好,支付房租时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。拿不到发票,根据合同金额暂估处理,借;长期待摊费用-租赁费,贷;应付账款-暂估款。摊销时,借;管理费用-长期待摊费用摊销,贷;长期待摊费用-租赁费。
2017-12-14 20:12:07
十月份借库存商品贷银行存款做的是这个吗?
2021-12-16 10:30:22
你好,多支付的你们怎么处理
2020-06-24 16:19:45
你好 你是什么业务 说下
2019-03-07 14:49:34
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2017-04-14 16:49:14
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