送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-12-14 22:41

您好,每月确认费用时,借;费用,贷;其他应付款,来发票后,借;费用,其他应付款,贷;预付账款。

天空放晴 追问

2017-12-14 23:11

老师,其他应付款~房东吗,还有比如是半年房租,每个月都摊销费用借:费用 贷:其他应付款,都把费用摊销完了,发票还没来,等以后来发票的时候是借:其他应付款~房东 贷:预付账款吗?<br>

老王老师 解答

2017-12-14 23:15

您好,是的。是的。

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相关问题讨论
您好,每月确认费用时,借;费用,贷;其他应付款,来发票后,借;费用,其他应付款,贷;预付账款。
2017-12-14 22:41:27
你好,预付账款转入待摊费用,分录是 借:待摊费用 贷:预付账款 
2022-01-18 15:22:34
你好,如果是一个月的就这样月末处理就可以了
2019-10-30 15:06:28
你好,分录 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:库存商品或原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
2018-09-14 16:57:32
借管理费用-租金贷预付账款
2018-08-29 12:59:19
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