老师 您好 单位装修实验室 发票收的晚了些 实验室从去年年初开始用 去年年底收到一半的发票(在去年年底就开始摊销了) 今年4月收到一半的发票(今年4月再进行一部分摊销) 款挺早就付过了 摊销的时间 可以按着给您发的 入账吗 还是说 需要调整账目 都按今年4月开始摊销呢 谢谢
心悦
于2023-05-15 12:02 发布 262次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-15 12:04
你好 正常入账 年报回来发票就可以扣除 正常摊销的
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你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00
你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
2022-05-30 09:44:37
你好,现在每月就是5万
借管理费用5
贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25
1货币资产比例是10/80*100%=12.5%小于25%属于非货币性资产交换
2024-03-16 16:30:40
同学你好
这个需要摊销的
2023-07-03 11:17:57
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心悦 追问
2023-05-15 12:13
玲老师 解答
2023-05-15 12:15