老师 您好 单位装修实验室 发票收的晚了些 实验室从去年年初开始用 去年年底收到一半的发票(在去年年底就开始摊销了) 今年4月收到一半的发票(今年4月再进行一部分摊销) 款挺早就付过了 摊销的时间 可以按着给您发的 入账吗 还是说 需要调整账目 都按今年4月开始摊销呢 谢谢
心悦
于2023-05-15 12:02 发布 283次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-05-15 12:04
你好 正常入账 年报回来发票就可以扣除 正常摊销的
相关问题讨论

你好,冲红你原来做成本的分录,然后按发票再做一笔
2021-11-02 10:40:00

你好,现在每月就是5万
借管理费用5
贷累计摊销5
2022-02-23 10:48:25

你好; 你们这个 待摊费用是什么业务发生的; 这样好判断
2022-05-30 09:44:37

同学你好
这个需要摊销的
2023-07-03 11:17:57

你好,如果你是一次支付了好几个月的
需要按月分摊的,借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借制造费用贷预付账款。
2022-04-25 16:25:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
心悦 追问
2023-05-15 12:13
玲老师 解答
2023-05-15 12:15