送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-15 19:29

你好;   你们增值税税负率是好多 ;  你这个是要结转增值税是吗?    借进项税 5000;贷 销项税8000 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;贷应交税费-未交增值税 3000 ;去缴纳即可

坦率的彩虹 追问

2023-05-15 19:34

第一步:借:应交税费-进项 5000 贷:销项8000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000这个分录不等吧?

meizi老师 解答

2023-05-15 19:43

写反了科目; 等下; 看这个来  做结转   借销项税8000贷进项税5000贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;贷应交税费-未交增值税 3000 ;去缴纳即可;非常抱歉哈; 不小心把 科目写反了。 

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你好;   你们增值税税负率是好多 ;  你这个是要结转增值税是吗?    借进项税 5000;贷 销项税8000 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;借 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 3000 ;贷应交税费-未交增值税 3000 ;去缴纳即可
2023-05-15 19:29:32
增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出就可以
2019-03-18 12:16:33
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-03-30 10:18:16
你好,进项大于销项不需要做结转分录 销项大于进项 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-02-06 16:08:41
你好! 假设是商业企业
2019-01-05 21:09:06
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精选问题
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    以下是关于对方代开发票,扣除税点后返回款项的会计分录处理: 假设本企业销售商品给对方,金额为10000元,增值税税率为13%,对方代开发票并扣除1000元税点后返回款项。 销售商品时 借:应收账款——对方公司 11300 贷:主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税(销项税额)1300 收到对方扣除税点后返回的款项时 借:银行存款 10300 财务费用——税点支出 1000 贷:应收账款——对方公司 11300 这里将对方扣除的税点作为财务费用处理,因为这相当于企业为了获取对方代开发票服务而额外支付的费用。如果是购买商品接受服务等情况下,对方代开发票扣除税点返回款项,思路类似,只是相应的会计科目可能会变为库存商品、管理费用等。

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