- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,不 要对应的的,这种情况 不要单独体现这个差额
2023-05-17 22:06:03
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借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41
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你好,你们是收取对方的挂靠费吗?
2021-08-09 13:59:12
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你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话 冲计提分录就行了
2020-01-07 17:59:47
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借;银行存款 财务费用 980 贷;应收账款
2017-05-17 14:25:32
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