- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论

你好,不 要对应的的,这种情况 不要单独体现这个差额
2023-05-17 22:06:03

借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41

你好,你们是收取对方的挂靠费吗?
2021-08-09 13:59:12

你好 是计提工资还是社保 ?是多计提的话 冲计提分录就行了
2020-01-07 17:59:47

借;银行存款 财务费用 980 贷;应收账款
2017-05-17 14:25:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息