送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-18 14:36

借;应付账款 10200   贷;银行存款  10000   营业外收入  200

上传图片  
相关问题讨论
是因为外购物资,尚未付货款,已经挂账:贷:应付账款科目。因货短缺,短缺的货物从应付款中转出至待损失处理,后查明是由于发货方的原因少发了货,应由供货商补足。因此补足后应记入应付账款的借方,表示抵销的应付账款。
2020-10-27 21:40:35
借;应付账款 10200 贷;银行存款 10000 营业外收入 200
2017-12-18 14:36:12
你好 出一个往来核对明细对账单 然后跟客户对账 把之前转账的转款单等资料做附件 然后写清楚说明 内部审批单 领导签字 调整你的应收账款
2019-06-14 11:18:57
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
2018-08-23 17:11:25
你好,外购存货短缺,由于供货商少发,就会形成预付账款 预付账款可以通过预付账款借方核算,(没有设置预付账款的单位)也可以通过应付账款借方核算
2021-09-07 19:46:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...