送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-08-23 17:11

你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 
比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。

会敏 追问

2018-08-23 17:16

付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?

宋生老师 解答

2018-08-23 17:17

您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入

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相关问题讨论
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
2018-08-23 17:11:25
借应收账款贷主营业务收入应交税费,如果前面和这个供应商有应付账款挂账,然后后面可以对冲借应付账款贷应收账款, 小件用完了,是用到哪里了?,
2020-07-24 14:19:10
借:银行存款 贷:其他应付款
2018-10-01 10:49:24
挂对方公司的往来款,归还的时候冲掉往来就行了
2018-09-04 15:48:52
你好,你在应付账款核算就行了,不用再设应收账款。
2016-11-03 14:36:58
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