送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-18 21:17

你好,应当通过应付职工薪酬——残保金核算,而不是社保核算的

和鸾 追问

2017-12-18 21:28

但这道题中,就是跟其他应付款-社保一块缴纳的。而且老师在讲业务时说计提也是按其他应付款计提的。

邹老师 解答

2017-12-18 21:29

你好,社保计提是通过应付职工薪酬科目核算的

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相关问题讨论
你好,应当通过应付职工薪酬——残保金核算,而不是社保核算的
2017-12-18 21:17:32
您好,这个是需要的,需要
2023-05-15 22:46:24
你好,一般刚成立3年内不需要缴纳的。
2020-02-12 11:10:37
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款。
2024-09-29 09:17:31
你好; 借银行存款  贷营业外收入   
2023-03-14 09:36:11
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