- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你需要多确认应交增值税0.01,而不是计入营业外支出核算的
借;应收账款等科目 贷;应交税费——应交增值税0.01
2017-12-19 11:56:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,抵扣借管理费用负数
2020-03-15 17:09:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
后面需要带二级科目滞纳金
2020-04-19 15:41:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,盘亏损失。
2020-02-28 11:28:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,正确做法是冲减管理费用
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息