送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-15 17:09

你好,抵扣借管理费用负数

心若 追问

2020-03-15 17:12

那我已经做了营业外收入了,那我该设置什么明细科目

郭老师 解答

2020-03-15 17:12

你好,其他里面的

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相关问题讨论
你好,抵扣借管理费用负数
2020-03-15 17:09:46
你好,正确做法是冲减管理费用 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07
您好!营业外收入-税收减免
2017-05-11 10:36:07
你好,你需要多确认应交增值税0.01,而不是计入营业外支出核算的 借;应收账款等科目 贷;应交税费——应交增值税0.01
2017-12-19 11:56:04
你好,税控系统服务费全额抵减增值税是计入管理费用核算,而不是营业外收入
2019-10-23 16:30:08
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