- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2017-12-20 16:53
借管理费用-工资(负数)5250 借应付职工薪酬5250 借银存25326贷应付职工薪酬5250 其他应付款25326-5250 借其他应付款25326-5250贷银存
相关问题讨论

借;其他应收款 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2016-04-29 16:09:34

您好,分录,借;其他应收款,1076.33,贷:现金或者银行存款,1076.33
2017-05-18 19:27:39

您好!缴纳社保费的会计分录的做法:
一、企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2018-09-18 17:04:06

借管理费用-工资(负数)5250 借应付职工薪酬5250 借银存25326贷应付职工薪酬5250 其他应付款25326-5250 借其他应付款25326-5250贷银存
2017-12-20 16:53:57

借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 贷:现金或银行存款
2016-04-29 16:52:34
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