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于2017-12-21 12:12 发布 752次浏览
陈静老师
职称: ,中级会计师
2017-12-21 12:15
你好!12月对方还款 借:银行存款 贷:其他应收款
2333333 追问
2017-12-21 12:20
那老师他到明年2月份才还款,那12月到1月份这个期间,就不用每月都再记借:其他应收款 贷:银行存款 是嘛?就到2月份他还款后做一笔反向分录就可以了?
陈静老师 解答
2017-12-21 12:24
你好,是的,你的理解正确。
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期初余额里没有其他应收款,分录里面有,在编制试算平衡表时其他应收款需不需要开账且计入试算平衡表内
答: 分录怎么做的,是不是余额是0了
上个月11月别人向公司借钱我计入其他应收款项4000,那这个月12月份还需要再做一次这个分录吗
答: 你好!12月对方还款 借:银行存款 贷:其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
其他应收款用其他应付表示分录该怎么做
答: 你好,这个具体的是什么业务的?
老师,请问我们公司有个挂靠社保的,提前收取了别人的社保款〔也是预收了几千〕,前任会计计入其他应收款的贷方,现在这个其他应收款出现负数,后期缴纳社保时已经混了,请问他这种入账可以继续下去吗?我还是将其他应收调整为其他应付哼合理?按他之前的录入存在金额的误差了,我也不知道如何调整好?请老师指点,谢谢
讨论
租入设备一台,支付一年租金12000,每月摊销1000,分录怎么写,是借其他应收款嘛?
其他应收款借方为-262.8元,现在需要调整,本身公司不应存在这个,具体需要调整分录怎么写,麻烦把借贷方金额一并写出
老师,我现在不知道怎么做?就是冲红我做的那笔分录,然后那笔社保款缴纳的时候做成其他应收款-社保,到等到收回来了再冲销?
其他应收款怎样结转收入?分录怎么做
陈静老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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2017-12-21 12:20
陈静老师 解答
2017-12-21 12:24