我公司属于小规模纳税人,别人以我公司名义签订总金额10万的合同,我公司只收取3000的挂靠费,余款97000元别人全部拿走。我公司在开据发票给协议方时是开10万,请问这个差额怎样处理,需要哪些附件,我公司申报税时应该怎样申报
潘潘
于2017-12-21 19:36 发布 687次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-21 20:08
您好!你这个只能当做自己公司有10万的收益。说实话,你这个整个就是一个赔本的生意。
报税的时候按10万申报
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这个是双方商谈的结果,就是至少会收管理费,以及相关的税费。
2020-04-06 09:30:45
您好!你这个只能当做自己公司有10万的收益。说实话,你这个整个就是一个赔本的生意。
报税的时候按10万申报
2017-12-21 20:08:02
你好,直接计入管理费用-服务费就可以了
2019-08-30 11:30:51
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税-未交增值税
2018-09-10 14:10:48
你好,剩余的钱数是190*98%
2019-11-01 15:31:34
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潘潘 追问
2017-12-21 20:10
宋生老师 解答
2017-12-21 20:11